老師,這個提示是什么意思 ? 問
意思是提示按新的繳費基數調整 答
老師,技術服務咨詢公司印花稅怎么報?,需不需要報?如 問
同學,你好 按照技術合同來申報 基數,就是合同數字 答
請問老師,固定資產計提折舊完成仍繼續使用的當月 問
您好,不用管,后面處理了再做分錄 答
老師要是這個公司沒有收入,有業務招待費匯算清繳 問
那么全額做納稅調增就行 答
企業收到個稅返還,150元。我計入了營業外支出。可 問
您好,這個要申報增值稅的 答

一般納稅人有銷項沒進項怎么交稅
答: 一般納稅人有銷項沒進項的情況下要交稅的話,首先要明確的是,只有在滿足一定條件下,納稅人才有義務向稅務機關申報納稅。 一般情況下,納稅人要滿足以下條件才有義務申報納稅:1、銷項額大于500萬元;2、營業收入超過20萬元;3、有稅務記賬憑證;4、有營業執照;5、有企業組織機構代碼。 如果滿足以上條件,納稅人就需要根據實際情況,做好相應的稅務申報,完成稅務登記并向稅務機關報送稅務信息,并按照有關稅收征收管理條例的規定,按期繳納稅款。 拓展知識:在納稅人有銷項沒進項的情況下,如果想要減免稅務,可以根據國家有關規定適用減免稅政策,包括減免稅的種類、減免稅的標準、減免稅的條件等方面的稅收優惠政策,以減輕納稅人的稅收負擔。
一般納稅人開出專票銷項稅可以抵扣普票進項稅嗎?
答: 有取得專票的進項稅才可以抵扣,一般普票是不可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人銷項稅4027.88,進項稅已經認證抵扣7368.05,留下個月抵的3340.17該如何做分錄呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項4027.88 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅4027.88 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅7368.05 貸應交稅費應交增值稅進項







粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2022-02-08 09:19