送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-23 21:04

你好,學員這個是實際發放嗎

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:05

賬面上是以法人賬戶發的

冉老師 解答

2022-01-23 21:06

那就掛法人其他應付款,學員

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:07

什么意思?

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:08

我平時發工資借:應付職工薪酬,貸:其他應付款-某法人

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:09

但年底實際要發工資,該如何做賬?

冉老師 解答

2022-01-23 21:10

實際從公司賬戶發放的話,沖減其他應付款

冉老師 解答

2022-01-23 21:11

年底是法人賬戶發放的話,不用賬務處理

冉老師 解答

2022-01-23 21:11

按照上面處理即可的,學員

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:17

沒明白,員工年終要發60000,該如何做分錄

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:21

年末.法人其他應付款余額在借方,我重新調整科目到其他應收款借方,員工年終要發60000,該如何做分錄?

冉老師 解答

2022-01-23 21:57

如果是這樣

借管理費用
貸應付職工薪酬


借應付職工薪酬
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-01-23 21:57

按照這個分錄處理,因為其他應收在借方了,表示不欠款員工了

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相關問題討論
你好,學員這個是實際發放嗎
2022-01-23 21:04:32
同學你好 對,可以這樣操作
2020-12-31 10:20:42
你好同學可以的,可以用這個科目的。
2022-10-12 16:13:45
您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應付工資 借:應付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務對比我們入賬應付工資和申報收入不一樣
2023-08-29 15:33:41
您好!可以是可以。但是稅務局是不是認可就難說了
2022-03-25 10:18:17
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