
老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 去年做的分錄是計提 借:管理費用-工資 3670 貸:應付工資 3670 發放 借:應付工資 3670 貸:其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應付工資 借:應付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務對比我們入賬應付工資和申報收入不一樣
老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 計提 借:管理費用-工資 3670 貸:應付工資 3670 發放 借:應付工資 3670 貸:其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 你好,借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 金額3678%2B5732-3670
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我們公司存在合作關系,所以部分人的工資需要從合作的公司收回來。那我在計提工資的時候可以在借方記一個其他應收款么?
答: 同學你好 這個可以的








粵公網安備 44030502000945號



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2022-10-18 14:19
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2022-10-18 14:24
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