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老師,每月增值稅申報前,可以勾選本月以前開具的發票抵扣上月的銷項稅額是吧,就是說我現在可能勾選1月份開具的進項發票,來抵扣1月份的銷項稅額吧?
我在10月11月12月沒有發生收入,沒有銷項稅額,只有進項稅額,進項稅額認證后,增值稅申報時產生的進項稅額加計抵減金額需要入賬嗎?還是跨年后有銷項稅額時再做賬
一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎?









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樸老師 解答
2022-01-20 10:43
郭子 追問
2022-01-20 10:47
樸老師 解答
2022-01-20 10:53