老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發放后申報,平日可以零申報沒發放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預交表,提示的營業外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業外收入那里,你營業外收入是0 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據實填報 答

老師,一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務處理:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
老師!請問現在1月做12月的賬,進項大于銷項,稅未申報未交,我可以直接 借應交增值稅銷項 貸應交增值稅進項 再借應交增值稅 未交增值稅 嗎?就是相當于我有稅交,就結轉到應交增值稅未交增值稅貸方,有留抵的就結轉到了,應交增值稅未交增值稅的借方了?
答: 你好,可以結轉,但少了一個步驟。要先將銷項和進項結轉到轉出未交增值稅,再結轉到未交增值稅。 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅大于銷項稅,結轉分錄是?借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 老師這部做完,還需要做借 應交稅費 -未交增值稅貸 應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 嗎
答: 正在處理過程中中,好的








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夏花花 追問
2023-07-07 15:56
家權老師 解答
2023-07-07 16:01
夏花花 追問
2023-07-07 16:05
家權老師 解答
2023-07-07 16:10
夏花花 追問
2023-07-07 16:40
家權老師 解答
2023-07-07 16:52
夏花花 追問
2023-07-07 17:09
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2023-07-07 17:11