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薇
于2022-01-19 16:51 發布 ??2447次瀏覽
森林老師
職稱: 中級會計師
2022-01-19 17:01
同學,你好,應該是要交稅的,你的報表應該有問題,重新填一下看看
薇 追問
2022-01-19 17:05
確定沒有交稅哦,銀行都沒扣款。一起同時申報了印花稅,銀行都已經扣款了
森林老師 解答
2022-01-19 17:07
同學,你好,你打出來的報表,應該是銷減進項再減留底應該是有稅的,有點奇怪。
2022-01-19 17:10
那會是本年累計那一欄的進項稅額轉出的數影響嗎?
2022-01-19 17:13
進項稅轉出應該是進項減少了,更應該交稅吧
2022-01-19 17:15
好吧,謝謝老師
2022-01-19 17:16
同學,你好,不客氣的
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求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
附加稅是按照“應納增值稅額”來計算繳納的嗎?還有就是,應納增值稅額=本月銷項稅額 - 本月進項稅額?
答: 是的,就是你說的那樣子
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項稅額-進項稅額=4100,應交增值稅借方余額40000,銀行存款繳納本月增值稅20000,本月應交增值稅額
答: 你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項減去進項等于4100,和借方余額還有繳納時沒關系的。
進項大于銷項 但是在當月抵扣的時候并未勾選完,形成了應納稅額,怎么結轉至未交增值稅?本月進項稅額8385.58,銷項稅額3856.79 分錄可以寫成?(結轉當月增值稅進銷項)借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額3856.79 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3558.40 應交稅費-未交增值稅 298.39剩余未勾選未結轉的進項入留抵稅額?借:應交稅費-應交增值稅-留抵稅額 4827.18 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4827.18
討論
老師,我想問下這個申報的主表上的銷項稅額是大于進項稅額的,應納稅額為什么是零呢?那是不用交增值稅嗎?應納稅額不是應該是銷項-進項嗎?
老師問你一下,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)和應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。說一般納稅人進項稅額可以抵扣是什么意思
本月申報表,無銷項,只有進項稅額10000。增值稅納稅申報表顯示即征即退進項為-10000,本期應補(退)稅額為10000,然后增值稅附表五本月應納稅金及附加應納稅額為1200我只有進項,沒有銷項,即征即退為什么會有金額,還是應納稅金額,以至于稅金及附加也產生應納稅金額
森林老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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薇 追問
2022-01-19 17:05
森林老師 解答
2022-01-19 17:07
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森林老師 解答
2022-01-19 17:13
薇 追問
2022-01-19 17:15
森林老師 解答
2022-01-19 17:16