老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

到了一臺設備金額618000元,之前付預付款185400,收到設備又付401700,還差30900未付?分錄應該怎么寫
答: 借:固定資產 618000 貸:預付賬款 185400 銀行存款 401700 應付賬款 30900
到了一臺設備金額618000元,之前付預付款185400,收到設備又付401700,還差30900未付?分錄:借:固定資產618000貸:預付賬款185400 銀行存款401700 應付賬款30900 請問這樣寫對嗎?
答: 同學你好 同一家單位的只用一個往來科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,企業融資租入一臺機器設備,每月分期付款,我應怎么做分錄啊,分錄的金額應該怎么填,第一個月付款6萬,只收到4萬的發票,第二個月付款78450,未收到票,小企業會計準則。設備總價值240萬,
答: 借:固定資產 借:未確認融資費用 貸:長期應付款




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2022-01-19 09:26
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2022-01-19 09:27
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