
請問老師,繳納增值稅分錄怎么做,是要先結轉增值稅嗎?是借:應繳稅費-轉出未交增值稅 應繳稅費-未交增值稅 貸:應繳稅費-未交增值稅? 然后繳納時候在做另外的分錄?
答: 您好, 沒錯的 就是這么做的
本月紅沖了上個月的一筆收入,借應收,貸主營收入,貸:銷項 上月結轉銷項分錄:借銷項,貸:轉出未交,借:轉出未交,貸:未交增值稅,繳納稅時:借未交,貸銀存次月紅沖了這筆收入,是不是這樣做分錄:借應收負數,貸主營收入負數貸銷項負數, 沖結轉的銷項:借:銷項負數,貸:轉出未交負數,借:轉出未交負數,貸未交增值稅負數
答: 您好,是的,您寫分錄沒有問題
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項








粵公網安備 44030502000945號



陳愛娟 追問
2022-01-18 21:52
maize老師 解答
2022-01-18 21:56
maize老師 解答
2022-01-18 21:58
陳愛娟 追問
2022-01-18 23:29
maize老師 解答
2022-01-19 10:22