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高大的紙鶴
于2022-01-18 17:46 發布 ??1634次瀏覽
美橙老師
職稱: 中級會計師
2022-01-18 17:53
借:主營業務收入 0.01貸:應交稅費-未交增值稅0.01借:應交稅費-未交增值稅0.01貸:銀行存款0.01
高大的紙鶴 追問
2022-01-19 14:25
您好,跨年了還能直接轉嗎
美橙老師 解答
2022-01-19 14:59
可以,才1分錢,沒有什么影響的
微信里點“發現”,掃一下
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主營收入少計一分錢,增值稅多一分以報稅,賬面如何調整
答: 借:主營業務收入 0.01 貸:應交稅費-未交增值稅0.01 借:應交稅費-未交增值稅0.01 貸:銀行存款0.01
上月把增值稅計入主營業務收入了怎么調整
答: 借:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一開始記主營業務收入收入300 ,后來調整為營業外收入300增值稅怎么做
答: 你好,增值稅都是一樣的,換算成不含稅金額*稅率
202203月調整了202011月的主營業務收入:借:以前年度損益調整 A元借:應交稅費-增值稅(銷項稅額)貸:預收賬款導致202203月屬期,增值稅本月計稅銷售額比財務報表上的營業收入少了A元。這個情況應該怎樣才能調整為一致的?
討論
還是不懂啊,未開發票我做了10萬主營業務收入了,20萬是開了發票的做了主營業務收入,那么年底增值稅申報收入20萬,但財務報表是主營收入是30萬,和增值稅申報收入20萬不一致,稅務局讓我調整,我就想重新改賬面,改這么做賬啊
老師好,我想咨詢下上年度應交增值稅計入主營業務收入了,要怎么做調整
調整去年的主營業務收入科目怎么做分錄?比如去年“主營業務收入-出口”科目多確認了內銷的5萬,“主營業務收入-內銷”少確認5萬,請問調賬分錄怎么做?本月因為調整這個收入還產生了增值稅500。
6月份賬上主營業務收入多記2分,7月份實繳的增值稅剛剛好,賬上增值稅少記2分,怎么調整
美橙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 5168 個
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高大的紙鶴 追問
2022-01-19 14:25
美橙老師 解答
2022-01-19 14:59