送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-18 12:08

借預付賬款
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款,
然后按月分攤,借管理費用貸。預付賬款開的是專票,增值稅可以一次抵扣。

如意順遂 追問

2022-01-18 18:40

小規模納稅人,不存在進項,銷項。而且不是房地產公司,普通小公司,不用預付賬款這個科目吧?
是不是應該記成這樣嗎:
交季度的時候
借:其他應收
 應交稅費—增值稅
     貸:銀行存款
分攤計提時,
借管理費用   貸其他應收款?

郭老師 解答

2022-01-18 18:41

借其他應收款貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸其他應收款。

郭老師 解答

2022-01-18 18:42

需要價稅合計做賬的

如意順遂 追問

2022-01-18 22:01

沒有增值稅的相關分錄,是嗎?
是不是辦公費用中的通訊費也是沒有增值稅分錄啊

郭老師 解答

2022-01-19 08:09

對的
小規模的抵扣不了

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1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 2 借應交稅費,未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸,銀行存款 5借,所得稅費用,貸,應交稅費企業所得稅, 6借,應交稅費企業所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
借預付賬款 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款, 然后按月分攤,借管理費用貸。預付賬款開的是專票,增值稅可以一次抵扣。
2022-01-18 12:08:29
老師,發工資的同時,把三險直接扣了,發工資的分錄怎么寫
2022-02-08 14:05:50
把發票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
你好,計提的時候 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保/公積金 繳納,借;應付職工薪酬——社保/公積金,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2020-06-28 11:59:46
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