送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2022-01-17 16:19

那說明你沒有填寫減免稅申報表,需要填寫減免稅280元才能申報

??向卻卓瑪?? 追問

2022-01-17 19:28

我不想抵扣280,報表沒錯,是賬做的不對應該是

江老師 解答

2022-01-18 10:48

一、首先表明的觀點是:正常是可以減免稅的,就是280元是可以抵扣的。
二、假定你不想減免280元,你的賬務處理是:
1、借:管理費用——辦公費280
貸:庫存現金280
2、如果沒有結賬申報財務報表的數據的情況下,可以將此筆分錄刪除:
借:管理費用——辦公費  -280
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 280

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那說明你沒有填寫減免稅申報表,需要填寫減免稅280元才能申報
2022-01-17 16:19:53
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好,需要的。 因為需要把進項稅額,銷項稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結轉到???應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 明細。
2022-11-29 21:17:08
您好 請問余額分別在哪個方向
2022-05-05 13:24:54
你好? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
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