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快樂的哈密瓜
于2022-01-14 14:31 發布 ??647次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-14 14:33
對的是的是這么做。
快樂的哈密瓜 追問
2022-01-14 14:34
好的,謝謝老師
郭老師 解答
2022-01-14 14:35
不用客氣,工作愉快。
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如果公司本季度沒有收入,只有進項票,印花稅是按0申報嗎?
答: 對的是的是這么做。
老師,我現在在申報一般納稅人的印花稅,印花稅申報計稅依據為:銷項不含稅+進項不含稅,進項不含稅包含普票嗎?
答: 你好,不是這樣計算的,這個是按合同來的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
申報印花稅時如果進項票有10000實際只抵扣了3000,這次申報按10000還是按3000啊
答: 同學,你好,這個需要按10000確認, 和抵扣多少沒有關系。
我們拿進項發票抵扣,那么當月申報印花稅需要把進項發票一起計稅嗎?
討論
老師,印花稅的申報是銷項和進項合計數嗎
本月印花稅申報 按期申報是要把銷售金額和進項金額都申報嗎?進項金額是所有進項票的金額?還是所有材料票的金額(包括普票)?
一般納稅人0申報增值稅,沒有任何進項,銷項,不用申報印花稅吧?
?老師,印花稅申報不是雙向的嗎,印花稅申報進項這部分我們是按照合同開票金額來申報的可以嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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快樂的哈密瓜 追問
2022-01-14 14:34
郭老師 解答
2022-01-14 14:35