送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-02-14 10:57

同學,你好,這個需要按10000確認, 和抵扣多少沒有關系。

李歡 追問

2022-02-14 11:00

就是這一個月我所有進項票都要報印花稅是嗎?如果本月沒有給客戶開票,但是我有進項,一樣要為進項申報印花稅是吧

森林老師 解答

2022-02-14 11:02

同學,你好,如果你是按發檣的進和銷的金額進行申報的,這個和抵扣沒有關系,只要有發票額,就要申報

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相關問題討論
同學,你好,這個需要按10000確認, 和抵扣多少沒有關系。
2022-02-14 10:57:32
你好!是的。購進的也需要交印花稅
2019-09-11 11:18:18
同學您好,在描述的情況下,即還沒銷項、增值稅為零申報,但有進項沒抵扣,印花稅是否需要繳納與增值稅的申報情況并不直接相關。印花稅通常是根據特定的應稅憑證或行為來計算的,如合同、產權轉移書據等。因此,如果有符合印花稅納稅條件的應稅憑證或行為發生,即使增值稅為零申報,也需要按照規定繳納印花稅。
2024-04-01 15:46:26
同學,你好 印花稅是根據合同來申報。沒有合同就根據發票。沒有發票就根據實際發票
2026-01-06 14:10:03
你好,印花稅對應的什么項目呢
2022-01-15 15:22:54
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