沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

月底進貨想沖一下成本,可是沒賣出去結轉不了成本,可不可以 借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付款 然后結轉成本 次月紅沖暫估
答: 你好,根據你的描述,都沒有賣出去,是不能結轉成本的?
24年1月份做賬的話是不是就是:借:庫存商品(負數)貸:應付賬款-暫估款(負數);根據發票正常做賬:借:庫存商品,貸:應付賬款;這樣不用再結轉成本;也不影響2023、2024年的利潤;是嗎?是這樣理解嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
關于暫估入庫,現在發票回來了,能幫我看一下,如果沖之前的暫估入庫,金額怎么算出來。[圖片] 是不是上個月的暫估入庫,到了次月先沖掉。 做了采購商品的相關憑證后,結轉成本,有相關的暫估入庫再重新做暫估入庫呢? 如果這以下的這些情況:1.如果暫估價與發票價一致,要做財務處理嗎?2.如果暫估價大于發票價 或如果暫估價小于發票價 有沒一些相關的處理方法。 因為有些暫估入庫了供應商還沒給到相關的暫估價暫估的時候分錄 借: 庫存商品, 貸:應付賬款-暫估入庫
答: 你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做










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