送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-13 18:57

你好,是的,是這樣處理的 

我是小領 追問

2022-01-13 19:09

謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2022-01-13 19:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

我是小領 追問

2022-01-13 19:56

鄒老師,我再請教個問題,年末了,我看了下科目余額表,其他貨幣資金科目貸方有余額了,咋回事啊

鄒老師 解答

2022-01-13 20:07

你好,其他貨幣資金科目,余額是貸方,說明有錯誤,需要去查明原因,才知道該如何調整的 

我是小領 追問

2022-01-13 20:29

收到支票,先是按應收款 借  其他貨幣資金,貸  主營收入,等收到銀行回單才記借  銀行存款,貸  其他貨幣資金,實際收到的錢比應收大,還要退現金給客戶,這就形成其他貨幣資金為負數了吧?

鄒老師 解答

2022-01-13 20:30

你好,是什么性質的支票? 

我是小領 追問

2022-01-13 20:33

就是公對公到賬,還沒拿回來回單,在系統里先結賬,入到支票這一項了,以前會計做  借  其他貨幣資金,我也就比貓畫虎那么做。

鄒老師 解答

2022-01-13 20:34

你好,公對公到賬,這個具體是收到的什么款項? 

我是小領 追問

2022-01-13 21:44

我們是酒店,收到的是住宿費

鄒老師 解答

2022-01-13 21:45

你好,酒店,收到的是住宿費,是其他貨幣資金增加,這個不會導致  其他貨幣資金  為負數啊

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相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-01-13 18:57:47
?你好;? ? ?你紅沖; 你是什么準則的; 我看看跨年了怎么來紅沖? ?
2022-04-15 14:08:17
您好,您的分錄沒問題,一遍即可
2022-01-20 09:56:26
您好,建議下個月再補一個分錄,借管理費用5000 貸:累計折舊5000。
2017-12-13 14:46:22
你好,你要做可以記錄到銷售費用去。
2023-05-11 13:55:01
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