
按銷售額的百分比支付批發(fā)點的返利,應(yīng)該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金“老師幫我看下 我這么做對嗎
答: 你好,你要做可以記錄到銷售費(fèi)用去。
供銷社,老會計做賬的21年初有個預(yù)提費(fèi)用貸方余額6萬,21年未預(yù)提費(fèi)用增加到貸方13萬,現(xiàn)在老會計告訴我,如果在發(fā)生費(fèi)用來沖這個預(yù)提費(fèi)用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用,今年拿回發(fā)票了沖借:預(yù)提費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金?
答: 匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業(yè)務(wù)是一樣的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師 比如:A公司年終盤點,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺1000元,核查后發(fā)現(xiàn)上述短缺中有300元應(yīng)當(dāng)由出納人員小張賠償, 另外700元無法查明短缺的原因。根據(jù)批準(zhǔn)處理意見,短缺原因不明部分轉(zhuǎn)做管理費(fèi)用。填表是像這樣嗎?請問賠償收入300不填入表內(nèi)嗎?
答: 你好!如果要填300那總損失就填1000哈!








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