送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-13 15:32

你好,學員,這個不用結轉的

大萬記 追問

2022-01-13 15:35

我們數一直不對,想調整一下

大萬記 追問

2022-01-13 15:35

通過什么科目結轉呢

冉老師 解答

2022-01-13 15:36

你好,那就核對之后,調整到營業外收支中

大萬記 追問

2022-01-13 15:46

營業外收支的對方科目是什么呢?

冉老師 解答

2022-01-13 16:12

應交稅費,因為你要調整應交稅費

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相關問題討論
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-10-07 09:34:58
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
你好,學員,這個不用結轉的
2022-01-13 15:32:14
您好,不需要提前應交稅費這個科目了。
2022-06-30 16:55:57
對了,你的銷項和進項有余額的,這個余額在年末的時候再轉出。
2022-03-22 10:10:20
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