送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-06-30 16:55

您好,不需要提前應交稅費這個科目了。

魯承永 追問

2022-06-30 17:00

就全部做收入么?借:庫存現金,貸:主營業務收入

東老師 解答

2022-06-30 17:00

對,沒錯,這么做就可以了。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好;? ?轉出未交增值稅先把這個 金額轉到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結轉了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
你好,對的是的是正確的。
2022-02-17 11:47:21
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