送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-01-13 14:20

借固定資產清理1
應交稅費-應交增值稅-進項稅0.09
貸銀行存款1.09

暖暖老師 解答

2022-01-13 14:21

借其他應收款50
貸固定資產清理50

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您好 (1)6月28日,購入一臺不需要安裝的生產設備N并投入使用,取得的增值稅專用發票上注明的價款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元。購進設備發生保險費2萬元,增值稅稅額為0.12萬元,已取得增值稅專用發票,全部款項以銀行存款支付。 借:固定資產? 120%2B2=122 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 15.6%2B0.12=15.72 貸:銀行存款 122%2B15.72=137.72 (2)企業建造廠房領用本企業自產產品的實際成本為30萬元,分配工程人員薪酬40萬元,支付工程費用200萬元、增值稅稅額18萬元,已取得增值稅專用發票。9月30日,該企業廠房達到預定可使用狀態。 借:在建工程 30%2B40%2B200=270 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 18 貸:庫存商品 30 貸:應付職工薪酬 40 貸:銀行存款 200%2B18=218 (3)12月20日,設備N因自然災害毀損,清理設備N支付拆卸費1萬元,取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額為0.09萬元,全部款項以銀行存款支付,已確認應收保險公司賠款50萬元。 借:固定資產清理 1 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 0.09 貸:銀行存款 1.09 借:其他應收款? 50 貸:固定資產清理 50
2022-05-29 13:14:55
借固定資產清理1 應交稅費-應交增值稅-進項稅0.09 貸銀行存款1.09
2022-01-13 14:20:52
您好 借:銀行存款 90000%2B11700=101700 貸:固定資產清理 90000 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅 11700
2023-04-05 22:29:45
你好請把題目完整發一下
2022-05-19 11:55:55
你現在是什么意思?是要分錄嗎?
2022-08-02 19:22:28
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