送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-13 06:54

對的,沒錯就是這么做的

懵懂的星月 追問

2022-01-13 08:06

那在請問一下國稅里面我還沒有遞減、等遞減了后面怎么做賬呢

東老師 解答

2022-01-13 08:07

再你結轉增值稅的時候把減免稅款記在貸方就行了

懵懂的星月 追問

2022-01-13 08:16

 結轉時,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-減免稅額。是這樣嗎?

東老師 解答

2022-01-13 08:16

對,沒問題,你可以這么做。

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相關問題討論
對的,沒錯就是這么做的
2022-01-13 06:54:49
是的,費用沖減要用借方紅字顯示
2020-05-19 08:13:36
不是,借管理費用 負數,借應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
2020-06-15 16:54:52
您好,收到發票時:借:管理費用280 貸:銀行存款 實際抵減的時候,做的分錄是 借:應交稅費-減免稅費 貸:管理費用
2020-11-10 09:08:59
同學, 可以得 沖減管理費用, 借 銀行存款,貸 管理費用
2023-05-17 15:14:56
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