
老師麻煩請教一下,工程成本在去年12月的時候做了一個暫估,然后今年1月及4月各開了一張成本票,金額低于去年12月的暫估成本,這種我在報今年1季度季報和去年年報的時候應該怎么處理呢?發票以后會來
答: 你好; 發票來了 紅沖暫估分錄。 同時去按發票做賬 ;
老師麻煩請教一下,工程成本在去年12月的時候做了一個暫估,然后今年1月及4月各開了一張成本票,金額低于去年12月的暫估成本,這種我在報今年1季度季報和去年年報的時候應該怎么處理呢?
答: 意思是你暫估多了,以后不會再來發票了?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
總公司開票出去,建賬,報稅等都是總公司,但是 客戶開進來的成本票全部是以分公司的抬頭開進來的,分公司從來么有建賬和報稅過,每年就做個工商年報出去,請問客戶開進來的分公司抬頭成本票能入在總公司的賬里嗎?
答: 你好 ;? 這個是? 以總公司去簽訂合同; 要開總公司才行的; 分公司 應該是你們獨立核算的 。 不對? ? ?
1.2022年6—12月暫估的成本發票,2023年6月才開具進來,這有影響嗎?2.年報的時候按暫估年報的3.這種情況怎么處理比較合適4.年報沒有調增,什么都沒做5.年報的時候要是發票沒開具進來,怎么辦
1.2022年6—12月暫估的成本發票,2023年6月才開具進來,這有影響嗎?2.年報的時候按暫估年報的3.這種情況怎么處理比較合適






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歐小陽 追問
2022-01-12 11:52
meizi老師 解答
2022-01-12 11:57