
我公司是一家技術企業,享受加計抵減。本月報稅的時候即征即退銷項是13805.31,一般項目進項是62.6。加計抵減是6.26。填寫了附表4一般項目加計抵減,為什么主表的應納稅是13742.71,差了一個加計抵減的金額
答: 你好,學員,有截圖嗎,這個
請問老師,納稅申報表里的銷項稅額、進項稅額金額與帳上的不一致,銷項稅額-進項稅額不等于申報表里的應納稅額
答: 嗯,這種情況可能是因為數據錄入錯誤或理解稅法有偏差。銷項稅額是您開具發票產生的稅額,進項稅額是您從供應商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應納增值稅額。檢查一下數據是否有誤,或者咨詢專業人士確認稅法應用是否正確。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項稅,銷項稅額,進項稅,進項稅額,應納稅額頭都暈了,怎么分怎么算?
答: 你好,學員,銷項稅就是銷項稅額 進項稅就是進項稅額 ,應納稅額就是企業應該實際向稅務局繳納的稅






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