送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-22 16:35

你好,增值稅申報的應納稅額=銷項稅額—進項稅額

緣緣 追問

2020-06-22 16:36

紅字發票

鄒老師 解答

2020-06-22 16:37

你好,是進項紅字發票,還是銷項紅字發票呢?

緣緣 追問

2020-06-22 16:37

紅字發票呢

緣緣 追問

2020-06-22 16:38

兩個都有哦,怎么處理

鄒老師 解答

2020-06-22 16:39

你好
增值稅申報的應納稅額=銷項稅額(正數銷項—負數銷項)—進項稅額(正數進項—負數進項)

緣緣 追問

2020-06-22 16:39

這個是增值稅的話,那報稅是報哪個稅

鄒老師 解答

2020-06-22 16:40

你好,會涉及各項稅款的申報
包括:增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業所得稅,個人所得稅,印花稅等

緣緣 追問

2020-06-22 16:41

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-22 16:42

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,增值稅申報的應納稅額=銷項稅額—進項稅額
2020-06-22 16:35:57
借應交稅費應交增值稅銷項1600 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1600 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅698 貸應交稅費應交增值稅進項698
2023-12-13 12:55:44
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2021-09-12 09:23:15
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