送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-11 11:27

同學你好


一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工

威武的芝麻 追問

2022-01-11 11:38

老師,我平時收到預收款時,只做
借銀行存款
貸預收賬款
并不是每次收到款都開票出去的,只有有錢時,才開票,開票時
借預收賬款
貸工程結算/應交稅費(銷項稅)
現在工程完工幾個月了,我還有一千多萬票未開,只剩一百多萬工程款未收回,是不是應該結平呀

樸老師 解答

2022-01-11 11:45

不開票的時候也得按照完工比例確認收入的

威武的芝麻 追問

2022-01-11 12:04

意思是,我每次收到款,都要做
借銀行存款
貸預收賬款
借預收賬款
貸工程結算(有開票就貸銷項稅,沒開票就無銷項稅),是這樣嗎

樸老師 解答

2022-01-11 12:08

同學你好
對的
肯定要走的

樸老師 解答

2022-01-11 12:08

肯定要做的

有業務就要做

威武的芝麻 追問

2022-01-11 15:42

老師,那現在我是不是在這套賬上補一筆分錄,
借預收賬款
貸工程結算
就是我收到多少工程款,把還沒有進工程結算這個科目的金額,補到這筆分錄去

樸老師 解答

2022-01-11 15:47

同學你好
對的
這個直接做就行

威武的芝麻 追問

2022-01-11 16:02

老師,這摘要應該怎么寫呢

樸老師 解答

2022-01-11 16:10

同學你好
工程結算

威武的芝麻 追問

2022-01-11 16:15

老師,那應交稅費-應交增值稅-銷項稅,不用做分錄先嗎

樸老師 解答

2022-01-11 16:23

同學你好
做的
我上面給你了哦

威武的芝麻 追問

2022-01-11 16:30

老師,我知道你給我了,但我不知道現在我這套賬要怎么走。現在我賬上預收賬款有1452萬
借預收款賬14 520 000
貸工程結算-收入 13 321 100.92
貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1 198 899.08
我就補入這筆分錄,是嗎

威武的芝麻 追問

2022-01-11 16:33

這1452萬就是未開票給開發商的

樸老師 解答

2022-01-11 16:37

同學你好
對的
分錄是這樣做的
做收入就要帶增值稅

威武的芝麻 追問

2022-01-11 16:48

老師,做這筆分錄的話,我的資產負債表上,就會有應交稅金1198899.08,有一百多萬的未繳稅,上報這個季度的財務報表,怕不怕哦。因為我們公司就是沒錢繳稅呀

樸老師 解答

2022-01-11 16:55

同學你好
沒錢繳稅?這個要交稅的
收入肯定要交

威武的芝麻 追問

2022-01-11 16:58

老師,我知道是要繳稅哦,現在年前是沒有辦法籌錢繳稅呀,所以說現在可以把應交稅金反應在資產負債表上嗎

樸老師 解答

2022-01-11 17:10

同學你好
你只要做了就要反應

威武的芝麻 追問

2022-01-11 17:15

老師,那我先不結平工程施工與工程結算了,可以嗎,等以后有錢繳稅,再結平

樸老師 解答

2022-01-11 17:24

同學你好
可以
一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工

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同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-01-11 11:27:35
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-01-13 07:44:54
還要結轉工程毛利 ,要是前面沒做錯,工程結算=工程施工%2B工程毛利
2022-01-12 16:59:35
同學你好 你做的分錄對嗎 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-01-13 09:26:32
你好!其實按規定是不需要結平的。
2022-04-19 17:13:22
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