送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-10 16:25

你好,這都是企業負擔的嗎?
借應付職工薪酬、社保
營業外支出滯納金,
貸銀行存款,1515

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:29

嗯,是上月填錯數,然后申請退款了,現在還未退成功。先補繳員工正確的社保費,1500包括員工跟單位的部分,那是不是要分開金額寫分錄?

郭老師 解答

2022-01-10 16:30

好,對的是的,需要分開的,借應付職工薪酬、社保、其他應收款個人負擔的社保。

郭老師 解答

2022-01-10 16:31

你需要分開來做滯納金的,還是做到營業外支出?

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:32

借:管理費-社保費 1000   其他應收款-社保費500  營業外支出 15     貸:銀行存款1515

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:33

是可以這樣麼如果滯納金都算進公司

郭老師 解答

2022-01-10 16:35

哦,對的是的,你們單位來承擔嗎。

郭老師 解答

2022-01-10 16:35

是讓個人承擔一部分。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:37

滯納金單位承擔因為是我們自己填錯的

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:37

那是不是可以按照我剛剛發的填分錄?

郭老師 解答

2022-01-10 16:39

可以的,可以這么做的。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:46

好謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-10 16:50

不用客氣,工作愉快。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 17:21

老師,付電信話費,發票未收到已經付款,是借記其他應付款還是其他應收款?

郭老師 解答

2022-01-10 17:31

借其他應收款貸銀行存款。

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相關問題討論
你好,這都是企業負擔的嗎? 借應付職工薪酬、社保 營業外支出滯納金, 貸銀行存款,1515
2022-01-10 16:25:56
同學你好 計提了沒有呢
2022-01-10 16:01:51
你好 按實際金額入賬就可以 人數是實際的??
2023-01-05 14:33:51
你好填寫單位負擔的
2022-04-18 17:57:42
工商年審納稅總額不包含個人所得稅,社保本期實際繳納是但不繳納部分
2022-05-11 13:39:13
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