老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師 11月做了一筆預付電費的憑證 掛的其他應收款員工往來 現在發票回來了 怎么做賬?
答: 學員您好, 借:管理費用 貸:其他應收款 如果電費是2021年的,那借方科目做利潤分配-未分配利潤
老師,請問 假設公司買產品的檢驗票 5萬塊錢,這個票用完了還回去 對方會把5萬再給我 怎么做賬 是借其他應收款5貸銀行5還票對方給我錢了借銀行5貸其他應收款5這樣么
答: 同學,你好 嗯嗯,是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收款–A公司2019年初是有余額10萬元的,但會計做賬的時候按照余額為0元,一直做到現在才發現余額跟A公司往來賬對不上就是差了這個余額10萬,請問一下這個賬改怎么調整
答: 你好,學員,做一筆調整分錄 借其他應收款 貸以前年度損益調整








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