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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-01-05 15:30

同學(xué),你好,這個是可以的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:36

18154.2這個數(shù)是當(dāng)時專管員老師讓我報1—11月份的收入給他的然后他給我說加計扣除18154.2元,我這12申報的時候申報的是18154.2元+11月份進(jìn)項稅額12505.18*10%填列在增值稅加計抵減申報表的本期發(fā)生額里面,這個是不是多加計扣除呢?

未來可期 追問

2022-01-05 15:38

老師,我們這12月份的進(jìn)項稅額還可以加計扣除嗎?在1月份申報的時候,可以申報加計扣除嗎?

森林老師 解答

2022-01-05 15:39

同學(xué),你好,這個可以的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:42

老師,我12月份申報是不是多加計扣除啦?

森林老師 解答

2022-01-05 15:46

同學(xué),你好,理解對的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:51

老師,你能靠譜點嗎?只會應(yīng)付了事嗎?

森林老師 解答

2022-01-05 15:51

同學(xué),你好,你只要有進(jìn)項就可以加計扣除,你十二月有,所有就有扣除哦。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,這個是可以的。
2022-01-05 15:30:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
作廢申報表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進(jìn)項發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
您好 當(dāng)期加計抵減發(fā)生額1800元,要填進(jìn)去
2022-07-17 11:13:03
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=110-100%2B5-3=12 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸:?營業(yè)外收入-加計抵減12
2022-06-21 15:19:41
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