
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
你好,我在填列增值稅申報報申報表的時候,填列了進項稅額,后面的計征計退數據跟著自動生成出來了,但是我們的這個項目沒有計征即退的數據。
答: 你的附表二,在哪里填寫的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,12月賬期的增值稅申報完后,發(fā)現進項稅額多算了,該怎么辦呢?需要更改申報表嗎?因為已經扣稅了,如果更改報表的話,稅款會怎么補扣呢?如果不改報表的話,賬務怎么處理呢?
答: 您好 發(fā)現進項稅額多算了?請問不是勾選認證抵扣的嗎
老師,請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等,應該怎么進項處理啊?具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應該怎么處理,使兩處的金額一致
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉出了,那我金蝶怎么入賬呢
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數和稅額,這樣對嗎
老師,請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等,應該怎么進項處理啊?具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應該怎么處理,使兩處的金額一致








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郭老師 解答
2020-06-13 11:59