送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-05 11:34

同學你好
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一已交稅金
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅

害羞的豌豆 追問

2022-01-05 11:35

就是我在以前月份交過的稅金也要在期末結轉到未交增值稅里面嗎

害羞的豌豆 追問

2022-01-05 11:37

期末留抵對不上 就差已交稅金這個數 是正常的嗎

立紅老師 解答

2022-01-05 11:46

同學你好,留抵稅額是留在進項稅額明細中;

害羞的豌豆 追問

2022-01-05 11:50

已交稅金要結轉到未交稅金里面,那未交稅金正常期末也是有余額的么?

立紅老師 解答

2022-01-05 11:59

同學你好,已交稅金要結轉到未交稅金里面,那未交稅金正常期末也是有余額的么?——是的;

害羞的豌豆 追問

2022-01-05 12:15

那這個余額在什么時候會結平?

立紅老師 解答

2022-01-05 12:19

同學你好,
下期銷項大于進項的差額再轉未交增值稅中,然后再看其差額;如果是貸方余額,就是要交稅;交稅時從借方沖減就可以;

害羞的豌豆 追問

2022-01-05 12:30

我沒太明白 麻煩看一下具體這個期末余額該怎么結轉?謝謝

立紅老師 解答

2022-01-05 12:54

同學你好

借,應交稅費一應增一銷項
借,應交稅費一應增一進項轉出
借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一已交

害羞的豌豆 追問

2022-01-05 13:02

最后我這個未交增值稅余額是在借方,然后期末留抵看進項稅那個余額就對了是嗎?

立紅老師 解答

2022-01-05 13:20

同學你好,最后我這個未交增值稅余額是在借方,然后期末留抵看進項稅那個余額就對了是嗎?——對的;

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同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-01-05 11:34:41
同學你好 這個沒事 就是這樣做
2021-12-09 09:05:42
你好,這個三險一金一個月的金額是1920嗎?
2023-05-25 16:05:42
同學,你好,應交稅費-應交增值稅(銷項,進項,已交稅費)這三個是三級 科目,你月底的時候,就把三項三級科目的明細看一下,如果銷項大于進項,那就要把銷項減已交進行結轉,如果銷小于進,那他倆就不要管了,直接把已交稅費結轉了就可以了
2022-04-04 06:49:33
借:未交稅金 貸:已交稅金
2022-05-21 16:54:09
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