
老師您好,12月份發生的費用1月報銷,最后12月份暫估的分錄怎么做,1月份報銷時的分錄又怎么做呢?
答: 您好,借成本費用科目貸其他應付款, 紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬
你好,老師。我12月份做了一筆暫估收入,借:應收賬款 772531.33 貸:主營業務收入728803.13 應交稅費-銷項稅額43728.20。我們企業1月份開的發票剛好是12月份做的暫估收入,一分錢也不差。請問老師一下,我1月份是不是還要把12月份做的暫估收入的分錄,紅字沖銷,然后在做一筆跟12月份一樣的藍字分錄呢,,謝謝
答: 同學你好 對的,是這樣的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年12月份做暫估成本分錄,1月份收到發票,我要怎么做賬?
答: 你好 12月份做暫估的分錄是怎樣的?有差額嗎? 沒有差額可以沖銷一下暫估 再入賬一次就可以 要是有差額 不知您的會計準則是?





粵公網安備 44030502000945號


