送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-04 10:13

您好,借成本費用科目貸其他應付款,
紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬

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您好,借成本費用科目貸其他應付款, 紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬
2022-01-04 10:13:10
同學你好 對的,是這樣的哦
2022-02-11 09:24:46
借其他應付款,貸以前年度損益調整,這個是紅沖你12月份做的,然后再做發票的, 一月份的, 借以前年度損益調整, 貸其他應付款 銷售費用月末沒有余額的,你暫估和發票不一樣嗎?
2023-02-09 13:42:08
你好 12月份做暫估的分錄是怎樣的?有差額嗎? 沒有差額可以沖銷一下暫估 再入賬一次就可以 要是有差額 不知您的會計準則是?
2022-01-17 19:11:39
你好,學員,這個最好是更正,因為1月份跨年了,學員
2022-02-08 23:23:31
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