送心意

喬喬老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-18 23:25

你好,同學。
借:稅金及附加4900
貸:應交稅費4900

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,同學。 借:稅金及附加4900 貸:應交稅費4900
2021-12-18 23:25:03
銷售產品的借主營業務成本貸庫存商品
2023-01-24 13:43:13
借主營業務成本 貸庫存商品
2023-02-06 16:37:25
你好 一般納稅人月末結轉的話 : 看分錄: 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-17 11:41:29
支出的嗎 借財務費用利息支出 貸銀行存款 借本年利潤 貸財務費用利息支出
2022-04-09 08:27:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...