送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-13 10:23

你好 ;     你之前沒有做計提 。現在就把 21年7-21年12月一起 計提了 ; 借   管理費用-租賃費; 進項稅  貸其他應付款 - 房東   

豆豆 追問

2021-12-13 10:35

老師,11月份收到的發票上的金額是一年的房租費,就是從2021年7月1日--2022年6月30日的,先計提2021年7月-12月的金額,那余下的數據怎么做賬,是不是還要做一筆分錄?

meizi老師 解答

2021-12-13 10:40

你好 ;     只做你現在 截止到12月的   房租費 和全額的進項稅 。    掛其他應付款   。 以后22年1月開始做 按月做 ; 借管理費用-租賃費貸其他應付款 即可   

豆豆 追問

2021-12-13 11:01

老師,發票的金額是600000(不含稅)+30000(進項稅額),今年7月-12月的做,借,管理費用 -房租 300000,應交稅費-應交增值稅-進項稅額(全額)30000,貸:其他應付款-房租 330000,然后,22年1月開始做,借,管理費用-房租50000 貸,其他應付款-房租 50000,以此類推,直至6月份結束。就是今年收到的發票上的含稅金額630000,不用在分錄中體現是嗎?

meizi老師 解答

2021-12-13 11:08

你好;;  現在就看你  的      實際情況。 是嘚 ;    是嘚   

豆豆 追問

2021-12-13 11:24

老師,是否可以做成,借 管理費用-房租300000,長期待攤費用費用-房租300000,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 30000,貸 其他應付款 630000,然后22年1月份開始,借 管理費用-房租 50000,貸 長期待攤費用-房租 50000 ?

meizi老師 解答

2021-12-13 11:31

你好 ; 不這樣來掛哈 。 不走長期待攤費用  按我上面說的處理   

豆豆 追問

2021-12-13 11:42

老師,再多問一句,除了按你上面的分錄,我看見也有這樣做的,不知道是否可以?借 管理費用 300000,預付賬款-房租費300000,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 30000 貸 其他應付款 630000,然后22年1月開始,借 管理費用 50000 貸:預付賬款-房租50000.以此類推至結束,這樣可以不?

meizi老師 解答

2021-12-13 11:47

你好 ;  你不是說你沒有付款嗎 ?  你沒支付房租 就不用去掛預付賬款   

豆豆 追問

2021-12-13 11:51

沒有支付,借方是 預付賬款  ,貸方 還是 其他應付款,知道了,謝謝老師,非常感謝!

meizi老師 解答

2021-12-13 12:06

你好 ; 好的 ; 貸方掛其他應付款   

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相關問題討論
你好,這個發票是開錯嗎?
2022-01-12 12:03:11
你好,放在你前面1-6月的其中一張憑證里,其他憑證上注明發票在哪里就行了
2022-09-27 15:38:02
計提 借:管理費用-房租 貸:應付賬款-房東 支付 借:應付賬款-房東 貸:銀行存款 收到發票 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款-房東
2022-09-16 08:43:12
你好,你好,你支付的時候,這不是預付的話,借長期待攤費用,貸銀行存款 發票,到了之后借應付賬款貸長期待攤費用, 借長期待攤費用貸應付賬款 完工的次月開始分攤就可以的,借預付賬款貸銀行存款,借主營業務成本貸預付賬款需要分攤的。
2022-01-08 09:57:58
同學你好 從2021年12月開始起支付時計入待攤費用,以后每月攤銷。 4月收到時,借待攤費用 同時用負數再貸待攤費用。空做一筆,把發票附上。
2022-07-11 22:56:19
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