送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-12-03 09:35

你們是什么性質的單位同學

微信用戶 追問

2021-12-03 12:18

事業單位

venus老師 解答

2021-12-03 12:23

1、發生預付賬款時,按照實際預付的金額

借:預付賬款

貸:零余額賬戶用款額度/財政補助收入/銀行存款

2、收到所購物資或勞務,按照購入物資或勞務的成本

借:相關會計科目

貸:預付賬款

按照補付的款項

貸:零余額賬戶用款額度/財政補助收入/銀行存款

3、收到所購固定資產、無形資產的,按照確定的資產成本

借:固定資產/無形資產

貸:非流動資產基金——固定資產/無形資產

同時,按資產購置支出

借:事業支出/經營支出

貸:預付賬款

按照補付的款項

貸:零余額賬戶用款額度/財政補助收入/銀行存款

微信用戶 追問

2021-12-03 12:40

預付2021.5至2022.4月一共1200元電信服務費時,
財務會計:借:預付賬款
                      貸:銀行存款
預算會計:借:事業支出—其它資                              金支出
                  貸:資金結存—貨幣資金
2021.5月做賬時:
借:業務活動費用
        貸:預付賬款
預算會計不做。
是這樣子的嗎?
還是預付款時不做預算會計,2021.5月做賬時才做預算會計。

venus老師 解答

2021-12-03 14:47

對的,同學,是這樣的

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相關問題討論
你們是什么性質的單位同學
2021-12-03 09:35:10
借:預付賬款 貸:銀行存款
2023-07-19 11:24:16
預付款項,但沒收到發票?
2024-03-13 09:46:23
同學,你好, 收到發票后 借管理費用 貸預付賬款
2023-11-13 14:47:20
請問暫估的意思是?因為銀行支付已經明確知道金額了,只不過發票還沒收到,不知道是專票還是普票
2024-04-17 16:33:18
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