
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
國有糧食企業開具的增值稅專用發票怎么報增值稅申報表
答: 你好,一般納稅人還是小規模的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人(商貿企業,增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務局代開增值稅專用發票后交給購買方,做賬時貸方做的 應交稅費-應交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經交給稅務局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預繳稅額中填寫嗎
答: 你好,填寫第2欄和第5欄申報










粵公網安備 44030502000945號


