
老師,老師用1000元卡贈送給客戶,客戶支付了36元,合計1036怎么賬務處理呢借:營業外支出1000 應收賬款-支付寶36貸:庫存商品340 應交稅費—應交增值稅10.26 剩下的685.74放哪科目合適呀
答: 你好 ; 這個卡是什么情況的業務 ; 說下這個是什么業務; 既然是贈送給客戶 為什么客戶還付款36元?
老師,外購商品無償捐贈,分錄可以這樣寫嗎?借:營業外支出貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅借:主營業務成本貸:庫存商品
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問自產的產品對外捐贈,不視同銷售 。但是為什么要做分錄是 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 到時這個應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)怎么處理??
答: 你好同學,增值稅是視同銷售的,因此產生銷項稅,但是由于用于捐贈不會對企業帶來收益,所以會計上不確認收入









粵公網安備 44030502000945號



梅 追問
2021-11-09 15:11
meizi老師 解答
2021-11-09 15:14
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meizi老師 解答
2021-11-09 16:07