送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-05 15:05

那我要把之前籌建期的開辦費的填在彌補以前年度虧損嗎?

雨萱麻麻 追問

2017-01-05 15:09

怎么辦,之前報的時候,我沒有填寫以前年度虧損,現在填進去,出來個錯誤。怎么處理

鄒老師 解答

2017-01-05 15:04

你好,那是因為你沒有彌補以前年度虧損

鄒老師 解答

2017-01-05 15:06

你好,是的

鄒老師 解答

2017-01-05 15:10

你好,先預交,匯算清繳再彌補以前年度虧損

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同學您好,所得稅申報表中的應納稅所得額與資產負債表中的未分配利潤年末數通常不一致。 1.應納稅所得額是在企業會計利潤的基礎上,按照稅法規定進行調整后得出的金額。它主要考慮以下因素: 稅法允許扣除和不允許扣除的項目:例如,業務招待費在會計上全額列支,但在稅法上有扣除限額;企業的罰金、罰款在會計上可能作為費用列支,但在稅法上不允許扣除等等。 2.未分配利潤年末數是企業從開業至今累計實現的凈利潤,經過提取盈余公積、向股東分配利潤等一系列利潤分配后剩余的金額。它主要受以下因素影響: 企業的經營成果:即企業的收入、成本、費用等會計核算結果。 利潤分配決策:企業根據自身情況和股東要求,決定提取多少盈余公積、向股東分配多少利潤等。 綜上所述,由于所得稅申報表和資產負債表的編制依據和目的不同,應納稅所得額與未分配利潤年末數一般不會一致。
2024-09-03 16:41:17
財務報表上面所得稅多計提的----這個的原因
2022-07-12 16:59:20
是利潤表中的利潤總額
2022-06-08 16:33:58
您好,這個是不可以的,肯定不行
2022-08-21 15:59:29
你好,那是因為你沒有彌補以前年度虧損
2017-01-05 15:04:24
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