老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

請問老師。年初數有個應收賬款在借方,請問到了年末怎么把它平了,分錄怎么做呢
答: 同學你好 很高興為你解答 應收賬款在借方是正常的,因為是資產 如果收到款項,就可以平了
老師??應付賬款知道年初數貸方和本期發生的貸方,要計算本年累計的貸方余額怎么計算
答: 您好,借方有沒有發生額呢?我沒有那么貸方余額就應該等于期初貸方余額加上本期貸方余額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
經營性應收項目的減少=應收賬款(期初數-期末數)+應收票據(期初數-期末數)+預付賬款(期初數-期末數)+其他應收款(期初數-期末數)+待攤費用(期初數-期末數)-壞賬準備期末余額這里計算是用賬面余額還是賬面價值,壞賬準備是科目余額表的期末余額還是全年計提的金額
答: 壞賬準備期末余額 。 期末數據來寫的; 不是看你計提的金額的;??







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木槿花開 追問
2021-10-04 16:34
鐘存老師 解答
2021-10-05 07:48