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現實的自行車
于2021-10-03 14:05 發布 ??1495次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2021-10-03 14:06
您好,同學,管理費用-保險服務費 貸,銀行存款/庫存現金
現實的自行車 追問
2021-10-03 14:11
這個不是能抵扣嗎?借管理費用7457.43應交稅費進項447.44主營業務稅金及附加360貸其他應付款,第二張不能抵扣吧,借管理費用500貸其他應付款500
李霞老師 解答
第二張可以抵扣啊
2021-10-03 14:13
我寫反了,分錄對嗎
2021-10-03 14:15
借管理費用 應交稅費進項 貸其他應付款,
2021-10-03 14:17
360車船稅不是稅金及附加嗎
2021-10-03 14:20
車船稅計入稅金及附加科目。會計分錄,借:稅金及附加,貸:應交稅費—應交車船稅,
2021-10-03 14:23
錢付了呢
不能直接做借稅金及附加嗎
借,應交稅費—應交車船稅 貸,庫存現金/銀行存款
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老師收到這個發票分錄怎么做?這個能抵扣嗎
答: 您好,同學,管理費用-保險服務費 貸,銀行存款/庫存現金
老師 我們發票沒收到 但是對方已經開了 我們也抵扣了 暫估成本這個分錄怎么寫
答: 你好 借成本 進項稅貸應付賬款或者銀行存款 這樣掛著 發票回來沖暫估 按實際發票做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項發票先收到,未抵扣,怎么做分錄?
答: 你好,進項發票先收到,未抵扣 借:原材料 等科目,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),貸:應付賬款 等科目?
當月收到進項發票,當月已抵扣的發票,怎么做分錄
討論
收到已抵扣的進項負數發票怎么做會計分錄?
老師你好,請問下銀行自己更名了,收到的發票會有影響嗎?能不能正常抵扣
年底有轉票為抵扣需要做什么嗎,發票沒有收到
上月沒有收到發票,進項沒有抵扣,這月收到了發票,分錄怎么做,上個月是借原材料,未抵扣進項,貸銀行存款
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 32780 個
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2021-10-03 14:11
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2021-10-03 14:11
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2021-10-03 14:13
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