送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-28 17:10

你好  借成本  進項稅貸應付賬款或者銀行存款 這樣掛著   發票回來沖暫估  按實際發票做

譚凱 追問

2020-06-29 14:12

老師 我沒看到你用到暫估這個科目

meizi老師 解答

2020-06-29 14:16

你好  這個科目是你們自己設置的明細科目的  。  發票好久能收到

譚凱 追問

2020-06-29 14:18

我的意思是我要用到這個暫估成本這個科目 這筆分錄怎么寫 你寫的分錄里面 沒有暫估成本這筆

meizi老師 解答

2020-06-29 14:19

你好  假如是主營成本。 你做   借主營業務成本-暫估  進項稅貸應付賬款  這樣來做

譚凱 追問

2020-06-29 14:21

好的 老師

meizi老師 解答

2020-06-29 14:25

沒事的 希望能幫到你

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相關問題討論
你好 借成本 進項稅貸應付賬款或者銀行存款 這樣掛著 發票回來沖暫估 按實際發票做
2020-06-28 17:10:44
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司
2022-04-26 18:17:24
您好,同學,管理費用-保險服務費 貸,銀行存款/庫存現金
2021-10-03 14:06:07
你好,今年收到去年的成本發票,是存貨的發票,還是直接計入主營業務成本的??
2023-05-11 14:35:43
不抵扣的發票轉入成本應該先分錄借方記錄為應付賬款,貸方記錄為其他應收款,劃分為賬齡不同的分類,可以分為短期應收款和長期應收款。
2023-03-08 12:33:30
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