
您好借,管理費用10借,應交稅費5貸,銀行存款15分錄的進項多記1元,已經抵扣了怎么調整賬呀?
答: 您好 借:管理費用—10 借:進項—5 貸:銀行存款—15
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師這已經退回來了,21年4月份交時候她寫的管理費用銀行存款,5月份退回來了,她寫的借銀行存款,貸應交稅費。這要怎么調才能把去年的平賬呀?一天分了2筆,全額返的 ?老師我是問您我22年怎么調,不是這個分錄怎么寫。會計已經寫錯了,交時候借入管理費用,貸銀行存款。稅務返還寫了借銀行存款,貸應交稅費,我應該怎么調整。
答: 你好,反向沖就可以了,你們是小企業準則嗎
4月車票,11月記賬 (1) 需要做進項嗎?借:管理費用-差旅費 應交稅費-進項貸:銀行存款(2)這個票還能認證抵扣嗎?
金稅盤的服務費,分錄借:管理費用280貸:銀行存款借:應交稅費-減免稅費貸:管理費用實際申報時抵減這筆費用的分錄怎么做呢
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費用—差旅費30 貸:銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 )
分錄一:借:管理費用——辦公費 280 貸:銀行存款 280分錄二:借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 貸:管理費用——辦公費 280老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ?
跟智聯招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧?如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應交稅費 貸:銀行存款?還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?









粵公網安備 44030502000945號



思頓喬老師 解答
2021-09-22 21:50
菲菲 追問
2021-09-22 22:00
菲菲 追問
2021-09-22 22:00
思頓喬老師 解答
2021-09-22 22:45
思頓喬老師 解答
2021-09-22 22:46
菲菲 追問
2021-09-22 23:08
思頓喬老師 解答
2021-09-22 23:53