送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-02-20 09:14

您好,您應收600,送300卡收300?

影*一一 追問

2021-02-20 09:15

對的就是這么理解

影*一一 追問

2021-02-20 09:16

就相當于我這600當中有300送出去,只收300

小林老師 解答

2021-02-20 09:52

您好,那您相當于收300,沖600應收和付300的成本

小林老師 解答

2021-02-20 09:52

您好,那您的分錄,借銀行存款300貸應收賬款300,借信用減值損失300貸應收賬款壞賬準備

小林老師 解答

2021-02-20 09:52

您好,借銷售費用300貸銀行存款300

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您好,您應收600,送300卡收300?
2021-02-20 09:14:40
1.?出售固定資產的會計分錄如下: - 先將固定資產轉入固定資產清理: 復制 借:固定資產清理 26986.313 累計折舊 144013.687 貸:固定資產 171000 ? - 出售固定資產收到價款: 復制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產清理 139000 ? - 結轉固定資產清理凈損益: 復制 借:資產處置損益 13986.313 貸:固定資產清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后: 復制 借:應收賬款 100000 貸:主營業務收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會計分錄: 復制 借:其他應付款 239000 貸:應收賬款 100000 固定資產清理 139000
2024-07-02 15:10:03
你好 ;? ? ? ? ? 借? 銀行存款貸預收賬款 ;? ?消費:借 預收賬款 ;銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅??
2022-04-07 12:56:02
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-04-12 21:02:34
您好,您做代收代付處理,這個發票不是您這邊開。
2020-06-19 14:27:35
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