送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2021-01-18 16:12

你好,可以的呢同學

繁榮的小刺猬 追問

2021-01-18 16:27

可以直接計入當期費用嗎?

龍楓老師 解答

2021-01-18 17:01

你好,建議計入以前年度損益調整

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相關問題討論
您好,不用更改報表的
2023-04-13 10:05:29
紅沖收入直接沖當期收入。不用以前年度是一調整。
2022-02-10 12:09:33
你好,增值稅這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
2019-10-16 11:07:15
借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-16 08:34:50
紅沖去年銷售發票并計入以前年度損益調整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現差異,應根據實際情況進行處理。首先,應核對相關數據,確保申報表填報準確。如發現差異,應查明原因,并進行相應的調整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。
2024-02-02 22:25:05
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