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鄒
于2021-01-06 14:06 發布 ??6852次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-01-06 14:52
你好,不可以再抵扣進項稅額了。
鄒 追問
2021-01-06 15:19
謝謝老師,就是抵增值稅或者抵進項稅,只可以選一種使用是嗎,如果勞務預繳3%,我們正常預繳2%,剩下的1%還可以抵扣進項嗎
汪晨老師 解答
2021-01-06 15:20
按照分包扣除,剩余的1%不能抵扣進項
2021-01-06 15:24
那如果是預繳2%的勞務,是否進行分包扣除都不影響,預繳3%的勞務,進行分包扣除就沒有當做進項使用劃算對吧
你好,是的,是這個意思的。
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預繳增值稅時用勞務發票進行分包扣除,這部分勞務發票還可以抵扣進項稅嗎?
答: 你好,不可以再抵扣進項稅額了。
老師好,異地預交增值稅勞務分包發票抵扣增值稅后,請問勞務發票還可以在機構所在地全額抵扣進項稅是嗎?
答: 你好 進項是可以抵扣的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑勞務的普票不能抵扣銷項稅,卻可以抵扣當地預繳增值稅,不理解啊
答: 你好,因為 預繳安收入減去分包款,按這個來預繳。
建筑公司預繳過增值稅,現在在正常戶申報增值稅附表四這樣填對嗎(不包括預繳的附加稅),還有進項稅抵扣后不需要繳納增值稅,預繳的退嗎
討論
一般納稅人取得3%的勞務分包發票,在預繳增值稅時可以抵扣嗎
老師請問一下 我們公司在預售階段 也是銷項(預繳增值稅)減進項抵扣 這種方式繳納增值稅
老師,存在預繳增值稅的地產業建筑業,在預繳前有很多的進項留抵數,請問預繳的增值稅可以抵減進項留抵數嗎,增值稅納稅申報表上是怎么反映的?
房開公司有應交稅額-----預繳增值稅,預繳是增值稅已交抵扣,年底調整應交稅額----應交增值稅進項稅額和應交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫?
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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鄒 追問
2021-01-06 15:19
汪晨老師 解答
2021-01-06 15:20
鄒 追問
2021-01-06 15:24
汪晨老師 解答
2021-01-06 15:24