送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-12-25 14:48

一、借:應收賬款——甲公司
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
 同時結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
二、借:銀行存款
貸:應收賬款——甲公司

齊齊 追問

2020-12-25 14:51

我們沒有收到發票 甲方直接代付的

齊齊 追問

2020-12-25 14:52

開了100萬 到了80萬 還有20萬甲方直接付給材料個人了 我們沒有收到發票 現在確定也收不到發票了

江老師 解答

2020-12-25 15:00

那開發票給甲方,甲方直接付款,直接作為甲方的賬務處理就可以了。

齊齊 追問

2020-12-25 15:02

我們是建筑企業 我們已經開票給了甲方 甲方對著發票付了部分工程款   還有部分工程款 直接幫我們付了材料供應商 (這是個人)現在我確定收不到這些材料供應商的發票 我應該怎么做分錄

江老師 解答

2020-12-25 15:06

你們可以減掉材料供應商開具發票的金額,給甲方開具發票。

齊齊 追問

2020-12-25 15:07

發票已經開了 供應商又沒有開票給甲方

江老師 解答

2020-12-25 15:08

那是私人協商開具發票的問題。
因為付款需要開具發票。

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一、借:應收賬款——甲公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 二、借:銀行存款 貸:應收賬款——甲公司
2020-12-25 14:48:40
那你們采購的商品為啥要開其他單位的名稱的發票呢?
2023-10-07 09:08:01
這是兩回事,不影響啊。就乙方給你開發票,你正常做你的成本就行了。你開票給乙方,這是屬于你收那個水電費,你確認為其他業務收入就行了。
2022-05-07 12:30:53
那你現在就是借應收賬款貸主營業務收入和銷項稅額。同時,借銀行存款,借應付職工薪酬貸應收賬款。
2022-03-14 11:04:11
您好,誰簽訂勞動合同誰代扣代繳個稅。
2020-07-05 16:34:02
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