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樸老師

職稱會計師

2020-12-21 11:29

同學你好
先去稅局申請開通之前的稅率,然后回去開

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同學你好 先去稅局申請開通之前的稅率,然后回去開
2020-12-21 11:29:28
可以,你可以到主管稅務機關申請紅沖,或者根據完稅憑證通過網上稅務服務平臺進行紅沖。
2023-03-07 17:29:31
你好。在開票軟件里找不到紅,沖不了。
2022-12-29 10:04:39
同學 第一種情況: 購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。 第二種情況: 購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。 今天我們來演示一下第二種情況的具體操作: 1 填開并上傳紅字信息表 具體步驟: 進入“發票管理系統”→“發票管理”→“紅字信息表”→“增值稅專用發票紅字信息表填開”→“輸入需要開具紅字發票對應的藍字發票信息”→對應藍字發票的信息就會出現啦 如果沒有彈出發票具體信息的話,有可能是因為在非本地電腦上操作,沒有藍字發票的信息,所以需要在發票管理系統內進行發票修復,成功后即可跳出藍字發票相關信息。 具體步驟: ”發票管理”→“發票管理首頁”→“發票修復” 注意: 發票類型要選對哦!要選“增值稅電子專用發票”! 2 同步信息 稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗審核通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,即可下載保存。 具體步驟: “發票管理”→“紅字信息表”→“增值稅專用發票紅字信息表審核下載”→設置傳出路徑下載即可保存成功。 3 開具紅字發票 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字電子專票,在發票管理系統中以銷項負數開具。紅字電子專票應與《信息表》一一對應。 具體步驟: “發票管理”→“負數發票填開”→“增值稅電子專用發票負數”→輸入相應時段查詢→開具紅字發票
2022-05-17 10:39:33
你好,報稅系統的收入,按正數收入減去負數收入之后的金額填寫。
2023-06-12 16:46:12
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