
老師我10月至12月季度就預繳增值稅13587.64元,附加稅679.38元,然后12月份的時候作廢了一張27萬的發票 這張27萬的發票是以前期間開的了,上個月作廢的 我這樣申報對嗎 還有申報頁面預交哪一行16258.31是系統帶出來的 我這個申報的數據填入的是對的嗎
答: 你好;? 你是紅沖了這個發票嘛 ; 你這個開票出去的期間? 要紅沖分錄收入 ;然后再去 把稅費 退稅出來? ?
為什么代開的增值稅專用發票作廢了,增值稅款不能申請退款?附加稅可以。7月份代開的,今年1月份作廢的
答: 那您當地的要求一般是可以退稅或者抵扣 按您當地的要求,一般是可以退稅或者抵扣以后的稅款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司小規模納稅人 都是國稅網提交代開申請 這個月開啦負數發票 正數發票 作廢一張發票 請問 上海地區報增值稅附加稅怎么申報
答: 您好!負數發票要沖減正數發票后的余額填寫申報表,作廢的發票不影響稅金,增值稅申報完成后,附加稅會自動計算








粵公網安備 44030502000945號



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2020-12-08 18:28
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2020-12-08 18:32
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2020-12-08 18:33
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2020-12-08 23:45
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2020-12-09 07:45