送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-02 19:59

具體業務怎么做,請老師指導

最初 追問

2016-09-05 12:08

是的

最初 追問

2016-09-05 12:15

老師,咨詢你建筑公司收掛靠企業的會計處理方法,以前的會計是這樣做的,1,比如收到甲方付工程款100萬,借:銀行存款100萬,貸:預收帳款100萬支, 2,支付掛靠施工方工程 借:預收帳款,貨:銀行存款97萬(扣除所得稅2萬及管理費1萬) 3,開發票給甲方(含稅價100萬) 并計提稅金及附加 借:其他應收款―稅款5萬,貸:應交稅金(比如說是5萬) 4,,收到施工方在當地完稅憑證,金額和計提的相同, 借,應交稅金5萬,貨,其他應收款5 5,計提所得稅及確認管理費收入,但不用開票金額做收入,只用收入提所得稅(我公司是定額征收),這樣可以嗎

吳月柳 解答

2016-09-02 18:12

你要開票給甲方,然后收第三方的發票

吳月柳 解答

2016-09-05 12:02

你指的是怎么做賬嗎?

吳月柳 解答

2016-09-05 14:50

可以的 ,你就按照這個做就行了

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-01-21 22:08:29
借應交稅費預交增值稅 貸銀行
2022-08-21 20:31:52
借,銀行存款100 貸,預收賬款100 借,應交稅費,預交增值稅80÷1.09×2% 貸,銀行存款
2022-07-31 00:49:05
你要開票給甲方,然后收第三方的發票
2016-09-02 18:12:45
你好; 你們是季度超過了 45萬了嗎
2022-01-04 11:16:47
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