送心意

玲老師

職稱會計師

2020-11-06 14:23

你好
借預收 賬款 全額金額
貸主營業務收入 ‘
應交稅費 

郭幸運 追問

2020-11-06 15:05

別人掛扣在我公司里的錢拿來買材料了,不是用在公司內部的,算是幫他買材料做項目的,要怎么解決呢

玲老師 解答

2020-11-06 15:09

你好
,沒看明白您這個業務,如果方便就再補充一下

郭幸運 追問

2020-11-06 15:14

就是以我們公司的名義買材料,他們做項目,這種情況怎么搞?如果你要問是為什么掛扣在我們公司,是因為之前合伙做生意過,所以錢就在我的對公戶里,但對方現在不合伙做了,想要取這筆錢,但不能一次性取出來,只能通過我公司名義買材料然后寄去對方那邊

郭幸運 追問

2020-11-06 15:18

但也有一部分的原因是想避稅

玲老師 解答

2020-11-06 15:29

你好
要是屬于利潤分紅 的 直接做分紅 處理就可以了 
現在不直接支付 用用材料抵這個錢
借 應付賬款 分紅款
貸主營業務收入
應交稅費  

郭幸運 追問

2020-11-06 15:41

不分紅,就只是單純想通過這種方式幫別人把錢弄出來而已

玲老師 解答

2020-11-06 15:43

你好
可以借款  
您這不是正規真實業務不好處理 的合理合規 

郭幸運 追問

2020-11-06 16:05

借款要還的,現在才弄借款估計不行了,那假設這筆材料買來自己用,可行的通嗎

玲老師 解答

2020-11-06 16:29

你好
實際是買材料可以的  

郭幸運 追問

2020-11-06 18:45

那是專門安轉監控的材料,要計入什么科目呢

玲老師 解答

2020-11-06 19:00

你好
借原材料
貸應付賬款/銀行存款 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借預收 賬款 全額金額 貸主營業務收入 ‘ 應交稅費?
2020-11-06 14:23:33
借預付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個月借管理費用貸預付賬款收到了發票,如果是專票的,借預付賬款借管理費用負數, 然后再做發票的借管理費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款 最后一個分錄管理費用是四個月的應交稅費,這個是發票的稅額
2022-05-16 13:43:07
上個月做了一半的收入嗎
2022-02-26 14:32:21
借銀行存款 貸預收賬款 銷項稅額
2021-04-19 17:05:12
很正常,因為發票和貨幣不同,在本月記賬時可以把上個月付款作為應付賬款,然后在收到發票時記賬發票金額即可。
2023-03-15 10:48:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...