
請問一下我是生產型出口企業,有內銷跟外銷,如果稅負率=增值稅/銷售稅額,那我每個月都申請退稅,都不用交增值稅呀,那都沒稅負率稅務局會允許嗎
答: 同學你好, 這個沒有是沒事的
因當月忘了加計抵減,所以增值稅和附加稅都交完了,現在稅務局要求當月的加計抵減政策當月享受,因此去稅務局更正了,現增值稅和附加稅產生差額,稅務局把差額部分弄到了增值稅留抵稅中,這種情況該怎么做賬?
答: 您好,這個的話,借 應收賬款? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一: 尊敬的納稅人您好,系統判定您可能于2022年度符合增值稅加計抵減政策,若您符合《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第1號)、《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)或《財政部稅務總局關于明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》(財政部稅務總局公告2019年第87號)規定的加計抵減政策,可通過“生產性服務業增值稅加計抵減政策聲明”(適用于郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務業銷售額比重超過50%的納稅人)或“生活性服務業增值稅加計抵減...我們是勞務
答: 你好;? 你具體是要問什么; 你想問是否滿足這個要求 ;是嗎?







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陳紅超 追問
2020-08-27 14:16
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2020-08-27 17:18