
老師,你好,增值稅申報表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ,怎么坐賬務處理 ,賬上22929.40元,電子稅務局增值稅申報系統是22929.37元
答: 您好,也就是計提的多繳納的少,轉入營業外收入就可以
申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅視同銷售,賬務上怎么處理,增值稅申報的時候怎么處理
答: 您好,先在主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額欄應當填寫包含視同銷售的銷售額;視同銷售額填至主表第2項應稅貨物銷售額欄;視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄;《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細 應當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。








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楊娟 追問
2022-04-11 18:00
楊娟 追問
2022-04-11 18:00
QQ老師 解答
2022-04-11 18:02